文件的管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的文件的管理制度,希望能夠幫助到大家。
文件的管理制度1
辦公室文件管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部文檔的創(chuàng)建、存儲、使用和銷毀流程,確保信息的安全、準(zhǔn)確和高效。它涵蓋了文件分類、編碼、審批、存檔、檢索、保密、更新和廢棄等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述:
1. 文件分類:明確各類文件的`定義和分類標(biāo)準(zhǔn),如行政文件、財務(wù)文件、項目文件等。
2. 文件編碼:制定統(tǒng)一的文件編碼規(guī)則,便于快速識別和檢索。
3. 文件審批:規(guī)定文件的審批流程,確保內(nèi)容的合法性和準(zhǔn)確性。
4. 文件存檔:設(shè)定文件的存儲方式、期限和地點,確保長期保存和安全。
5. 文件檢索:建立高效的檢索系統(tǒng),方便員工獲取所需信息。
6. 文件保密:設(shè)立保密級別,規(guī)定敏感文件的訪問權(quán)限。
7. 文件更新:規(guī)定文件修訂、替換和廢止的程序。
8. 文件廢棄:明確文件的廢棄標(biāo)準(zhǔn)和處理方式,防止信息泄露。
文件的管理制度2
一、文件管理內(nèi)容緊要包含:上級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件,實在由辦公室負(fù)責(zé)。
二、對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、機要編號的。核定、登記。
三、本單位外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)適時送交收進行登記編號保管,不得個人保管,如職工工作需要借閱的`可復(fù)印或借用。
四、凡正式文件在經(jīng)登記后由辦公室主任(或副主任)依據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦,緊要文件或急件應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))閱批后分送承辦部門閱辦。為避開文件積壓誤事,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。
五、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
文件的管理制度3
1目的
為規(guī)范安全管理體系文件的管理,對包括職業(yè)健康安全在內(nèi)的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制,以確保各過程、環(huán)節(jié)/場所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關(guān)的部門均使用有效的現(xiàn)行版本文件,防止誤用作廢文件。
對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規(guī)定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù),在必要時實現(xiàn)可追溯性。
2范圍
本程序包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過程。規(guī)定了各過程負(fù)責(zé)人的職責(zé),適用于各過程管理體系文件的控制。
本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。
3職責(zé)
3.1各過程管理部門職責(zé):
3.1.1負(fù)責(zé)確定所管理的過程的文件需求。
3.1.2負(fù)責(zé)對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。
3.1.3負(fù)責(zé)過程管理文件的(程序、規(guī)定、制度、表格)組織編制。
3.1.4負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行過程管理文件的'規(guī)定,并按規(guī)定的表格做好相應(yīng)的記錄。
3.1.5負(fù)責(zé)文件更改內(nèi)容等。
3.2生產(chǎn)部職責(zé):
3.2.1負(fù)責(zé)管理手冊的編制。
3.2.2負(fù)責(zé)體系的認(rèn)證和日常維護管理工作。
3.3各部門負(fù)責(zé)本部門各過程文件的編制、評審和批準(zhǔn)。
3.4各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的建立與管理。
4程序內(nèi)容
4.1確定文件種類
4.1.1為便于文件管理,根據(jù)不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。
4.1.2外來文件:外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)(見法律法規(guī)的識別與評價程序);上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法;相關(guān)方的期望和要求。
4.1.3綜合管理體系文件
a.方針、目標(biāo)和指標(biāo);
b.實現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的策劃;
c.控制各業(yè)務(wù)過程的程序、規(guī)定、指導(dǎo)書、表格。
4.1.4資料和記錄
相關(guān)的資料包括但不限于:
a.各類分析/評價/統(tǒng)計數(shù)據(jù);
b.特種設(shè)備(如壓力容器等)及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察(檢測)資料;
c.建設(shè)(工程)項目可行性研究報告、HSE 預(yù)評價報告、設(shè)計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關(guān)審查結(jié)論和批復(fù)意見;
d.各類檢查、教育培訓(xùn)、演習(xí)及其他活動記錄;
e.專項風(fēng)險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告;
f.化學(xué)危險品安全標(biāo)簽、安全技術(shù)說明書、儲存、使用防護指南;
g.;窇(yīng)建立一欄三卡(職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)
h.設(shè)施的設(shè)計、運行技術(shù)資料;
i.供應(yīng)商和承包商檔案;
j.作業(yè)許可證等;
k.其他資料。
4.2提出文件的編制和修改需求
4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權(quán)利,但是必須向過程負(fù)責(zé)人提出申請。
4.2.2過程負(fù)責(zé)人確定所管理的過程的文件需求。
4.3指定編寫人
4.3.1如需要編制或修改,對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。
文件的管理制度4
為了進一步加強公文管理,規(guī)范公文審核會簽工作,提高公文質(zhì)量和依法行政水平,制定本制度。
第一條 文件會簽制度是指制發(fā)文件時,如文件內(nèi)容涉及其他科室的職能和業(yè)務(wù),由主辦科室提出,相關(guān)科室就公文相關(guān)事宜進行討論、協(xié)商并簽署意見的工作制度。
第二條 起草下列文件時,須進行會簽:
。ㄒ唬┪募䞍(nèi)容涉及多部門法律法規(guī)和政策的;
。ǘI(yè)務(wù)涉及其他相關(guān)科室的
(三)涉及全局性工作,需要相關(guān)科室協(xié)助的
。ㄋ模┚C合科室的文件涉及職能科室業(yè)務(wù)的
。ㄎ澹┲饕I(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要會簽的
第三條 會簽審核的內(nèi)容和要求
。ㄒ唬⿻瀸徍说膬(nèi)容
1、文件是否必要,觀點是否正確、符合實際;
2、文件是否符合國家現(xiàn)行的方針、政策、法律、法規(guī);與市委、市政府和管委已經(jīng)發(fā)布、仍在執(zhí)行的政策、規(guī)定有無矛盾;是否符合現(xiàn)行財政政策和局相關(guān)制度、規(guī)定等;
3、文件是否符合法定程序和權(quán)限;
4、文件是否規(guī)范、科學(xué),條理是否清晰、簡明扼要、合乎邏輯;遣詞造句是否符合語法、準(zhǔn)確精煉;標(biāo)點符合、
數(shù)字計量、人名地名、專業(yè)術(shù)語等是否正確、規(guī)范。主送單位、抄送單位、密級、急緩程度,是否符合規(guī)定。
。ǘ⿻瀸徍说腵要求
1會簽科室審核后,若認(rèn)為符合有關(guān)法律和規(guī)定,應(yīng)及時簽署同意意見;若認(rèn)為有明顯不當(dāng)?shù),要提出修改意見;若認(rèn)為違法法律法規(guī)和政策的,不得會簽;協(xié)商后仍不能達成一致意見的,應(yīng)簽署保留意見報局領(lǐng)導(dǎo)審定。
第四條 局內(nèi)文件會簽程序
。ㄒ唬┬枰獣灥奈母,經(jīng)主辦科室負(fù)責(zé)人審核后,由擬稿人負(fù)責(zé)送相關(guān)科室會簽。會簽科室要認(rèn)真研究,及時出具會簽意見,由會簽科室主要負(fù)責(zé)人簽署意見、姓名和時間,并退回主辦科室。
。ǘ⿻炓话阍1個工作日內(nèi)完成。涉及技術(shù)問題和緊急公文須按局領(lǐng)導(dǎo)要求時限完成。確需延長會簽時間的,會簽科室須及時告知主辦科室或公文審核科室,會簽時間不得超過3個工作日。
。ㄈ┯芍鬓k科室送分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)。
第五條 文件審核簽發(fā)程序
以局名義制發(fā)的文件,由主辦科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā);分管領(lǐng)導(dǎo)如認(rèn)為必要或牽涉其他領(lǐng)導(dǎo)分管業(yè)務(wù)的,須請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽,會簽一般應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成,如分管領(lǐng)導(dǎo)外出且辦文較緊急,則由局長或主持工作的局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。
第六條 部門間聯(lián)合行文的會簽程序
。ㄒ唬┯杀揪种鬓k的聯(lián)合行文(編本局文號),由主辦科室負(fù)責(zé),經(jīng)有關(guān)科室會簽,分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后,送有關(guān)部門會簽。
。ǘ┢渌块T主辦的聯(lián)合行文(編外部門文號),由相關(guān)科室審核,送分管領(lǐng)導(dǎo)會簽。確須主要負(fù)責(zé)人會簽的,應(yīng)將會簽意見報主要領(lǐng)導(dǎo)審核并會簽。會簽應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成。
第七條 凡領(lǐng)導(dǎo)已簽發(fā)的文稿,內(nèi)容不得隨意改動;確有改動必要的,須說明原因并請示簽發(fā)人批準(zhǔn)。
文件的管理制度5
項目文件管理制度是指一套系統(tǒng)性的規(guī)則和流程,用于規(guī)范項目執(zhí)行過程中產(chǎn)生的各類文檔的管理,包括但不限于項目計劃書、進度報告、會議記錄、需求分析、設(shè)計圖紙、測試報告等。這套制度旨在確保文件的安全、完整、有效,以便于團隊協(xié)作、決策制定和項目審計。
內(nèi)容概述:
1、文件分類與編碼:明確各類文件的'分類標(biāo)準(zhǔn),為每個文件分配唯一的編碼,便于檢索和管理。
2、文件創(chuàng)建與審批:規(guī)定文件的創(chuàng)建流程,包括內(nèi)容編寫、審核、批準(zhǔn)和版本控制。
3、存儲與備份:設(shè)定文件存儲的位置、格式和備份策略,確保文件安全。
4、訪問權(quán)限:設(shè)定不同角色對文件的訪問權(quán)限,保護敏感信息。
5、文件更新與版本控制:規(guī)定文件修訂的程序,追蹤文件變更歷史。
6、文件分發(fā)與分享:規(guī)范文件的內(nèi)部和外部分發(fā),確保信息準(zhǔn)確無誤。
7、文件歸檔與銷毀:明確文件的保存期限和銷毀標(biāo)準(zhǔn),符合法規(guī)要求。
文件的管理制度6
文件發(fā)布管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分,它涉及到企業(yè)內(nèi)部信息的流通、知識的共享以及工作的協(xié)調(diào)。該制度主要包括以下幾個方面:
1、文件分類與編碼:明確各類文件的定義和分類,設(shè)定統(tǒng)一的編碼規(guī)則,便于檢索和管理。
2、文件審批流程:規(guī)定文件從起草、審核、批準(zhǔn)到發(fā)布的整個流程,確保文件質(zhì)量。
3、文件權(quán)限管理:確定誰可以訪問哪些文件,防止敏感信息泄露。
4、文件版本控制:管理文件的不同版本,確保使用的是最新、最準(zhǔn)確的信息。
5、文件存儲與備份:規(guī)定文件的存儲位置、期限及備份策略,保障文件的安全。
6、文件更新與廢止:明確文件修訂和廢除的.條件和程序,保持信息的時效性。
內(nèi)容概述:
1、文件生命周期管理:涵蓋文件的創(chuàng)建、審批、發(fā)布、使用、更新、存檔和銷毀等全過程。
2、文件安全與保密:針對機密文件制定特殊管理措施,確保信息安全。
3、文件質(zhì)量保證:通過審查和反饋機制,確保文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。
4、文件培訓(xùn)與指導(dǎo):定期進行文件管理培訓(xùn),提高員工對文件管理制度的理解和執(zhí)行能力。
5、文件審計與評估:定期檢查文件管理制度的執(zhí)行情況,評估其效果并進行必要的調(diào)整。
文件的管理制度7
一、文件材料歸檔
1、歸檔范圍
凡是公司及各分公司、小區(qū)經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料都應(yīng)定期歸檔保存在公司檔案室。
2、歸檔時間
對公司規(guī)定應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料,必須由檔案形成部門按規(guī)定收集、整理后,定期移交給本單位檔案室及檔案工作人員進行集中管理,任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。
。1)文書文檔(包括統(tǒng)計檔案以及業(yè)務(wù)部門形成的檔案)。
。2)會計檔案先在財務(wù)部門保存一年后移交檔案室。
(3)設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。
。4)特種載體檔案,隨時歸檔。
。5)合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。
3、歸檔要求
。1)歸檔的文件材料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。
。2)歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。
。3)歸檔材料除外部原因外原則上采用A4紙型。
。4)歸檔時必須填寫移交目錄,辦理交接手續(xù)。
(5)歸檔的材料原則上應(yīng)裝訂成冊,確實不能裝訂成冊的,由經(jīng)辦人說明原因,由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。
二、檔案借閱
1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案,因特殊情況需借出者,要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并辦理借出手續(xù),歸還時對所借檔案應(yīng)予以檢查核對,并注銷。
2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),機密以上檔案一律在檔案室查閱,不得借出。
3、外單位要查閱檔案,需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面同意批準(zhǔn),方可借閱,借閱人要登記簽名。
4、借閱者要愛護檔案,不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失,如發(fā)現(xiàn)以上情況,視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定處理。
5、借閱檔案要嚴(yán)守機密,不得轉(zhuǎn)借他人,不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內(nèi)容。
6、摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對,加蓋公章后始有效用。
7、對借出的`檔案,管理人員應(yīng)及時催還。
三、檔案保密
1、認(rèn)真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作,維護檔案的安全,做好公司的保密的工作。
2、檔案工作人員和借閱檔案人員,嚴(yán)格遵守保密制度,不準(zhǔn)將檔案給無關(guān)人員翻閱,若有泄露,按保密規(guī)定處理。
3、檔案工作人員要忠于職守,遵守紀(jì)律。不得擅自涂改,拆頁和銷毀檔案,不得私自泄露檔案內(nèi)容。
4、檔案室應(yīng)根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍,對全部檔案進行密級劃分。
5、借閱有密級的檔案,必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。
6、管理人員如有變動,必須辦理交接手續(xù),移交時進行清點、核對,以確保檔案的完整與安全。
文件的管理制度8
物業(yè)公司文件管理制度是規(guī)范企業(yè)內(nèi)部運作、保障業(yè)務(wù)流程有序進行的重要工具,它涵蓋了文件的產(chǎn)生、收集、整理、歸檔、利用和銷毀等全過程。具體來說,包括以下幾個核心部分:
1. 文件分類與編碼:明確各類文件的定義、類型和編碼規(guī)則。
2. 文件的生成與審批:規(guī)定文件的起草、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布流程。
3. 文件存儲與管理:設(shè)定文件的存儲方式、期限和安全措施。
4. 文件檢索與利用:規(guī)定文件的查詢、借閱和復(fù)制手續(xù)。
5. 文件變更與更新:明確文件修訂、替換和廢止的程序。
6. 文件的'保密與銷毀:規(guī)定敏感文件的保密級別和銷毀程序。
內(nèi)容概述:
1. 管理體系:建立文件管理組織架構(gòu),明確各部門職責(zé)。
2. 制度建設(shè):制定詳細(xì)的文件管理規(guī)章制度。
3. 技術(shù)支持:采用適當(dāng)?shù)膇t系統(tǒng)支持文件電子化管理。
4. 培訓(xùn)與教育:定期對員工進行文件管理知識的培訓(xùn)。
5. 監(jiān)督與審計:實施文件管理的內(nèi)部審計,確保制度執(zhí)行的有效性。
6. 持續(xù)改進:根據(jù)業(yè)務(wù)變化和管理需求,不斷優(yōu)化文件管理制度。
文件的管理制度9
電子文件管理制度是企業(yè)信息化管理的核心組成部分,旨在規(guī)范電子文件的創(chuàng)建、存儲、使用、歸檔和銷毀等全過程,確保信息的安全、準(zhǔn)確和有效利用。
內(nèi)容概述:
1. 文件分類與編碼:建立統(tǒng)一的文件分類標(biāo)準(zhǔn)和編碼規(guī)則,便于管理和檢索。
2. 創(chuàng)建與審批流程:明確電子文件的'創(chuàng)建、編輯、審批流程,確保信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
3. 存儲與備份:規(guī)定存儲介質(zhì)、格式和備份策略,防止數(shù)據(jù)丟失。
4. 訪問與權(quán)限管理:設(shè)定不同級別的訪問權(quán)限,保護敏感信息。
5. 使用與修改記錄:記錄文件的使用和修改情況,便于追蹤歷史版本。
6. 安全防護:實施防火墻、加密技術(shù)等措施,防止病毒侵入和非法訪問。
7. 歸檔與銷毀:制定歸檔標(biāo)準(zhǔn)和銷毀政策,確保合規(guī)性。
8. 培訓(xùn)與監(jiān)督:定期進行員工培訓(xùn),加強制度執(zhí)行的監(jiān)督與評估。
文件的管理制度10
計量管理制度匯編
第一條:為了加強計量監(jiān)督管理,保障國家計量單位的統(tǒng)一和量值的準(zhǔn)確可靠。根據(jù)《中華人民共和國計量法》條件解釋的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
第二條:本部門采用國際單位制和國家法定計量單位。對非法定計量單位的計量器具應(yīng)進行改制、更新、各項圖表、文件都應(yīng)采用國家法定計量單位。
第三條:計量中心是對紡織系統(tǒng)有關(guān)計量器具的檢定維修服務(wù)機構(gòu),并協(xié)助公司計量管理部門作好本系統(tǒng)的計量管理工作。
第四條:做好中心計量工作,對保證本系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、保障安全生產(chǎn)、節(jié)約能源、加強經(jīng)濟核算都起著重要的作用,為促進計量工作開展,中心部門針對工作中的實際情況特制定以下制度:
一、計量人員崗位責(zé)任制
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計量工作方針、政策、法則、制度、確保有關(guān)計量器具的量值統(tǒng)一準(zhǔn)確,并及時服務(wù)于生產(chǎn),是計量工作的中心任務(wù)。
2、努力學(xué)習(xí)計量法和技術(shù)業(yè)務(wù)知識,不斷提高管理、檢定、測試技術(shù)水平,對職工進行計量器具的正確使用、維護、保養(yǎng)教育。
3、建立和管理好計量標(biāo)準(zhǔn)器,保證量值的準(zhǔn)確性,設(shè)置計量監(jiān)測點,繪制各類網(wǎng)絡(luò)圖,合理配備各種計量器具,開展周期檢定工作,為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。
4、做好計量器具的統(tǒng)計、管理,建立臺帳和各部門的能源分類臺帳,編制量值傳遞系統(tǒng)、出廠產(chǎn)品檢驗,以及發(fā)放、購置、報廢等工作。
5、保管好計量標(biāo)器具的技術(shù)說明書及計量器具,歷次檢定合格證,做好檢定原始記錄,做到帳物相符。
二、計量工作制度
1、計量室是標(biāo)準(zhǔn)器具、精密儀器、設(shè)備集中的地方,非工作人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)入內(nèi)。
2、檢定人員必須在過渡間更換好隔離衣、拖鞋、方可進入室內(nèi)。
3、室內(nèi)外要保持清潔衛(wèi)生、環(huán)境安靜,打鬧、擅離工作崗位。
4、室內(nèi)儀器要保持整齊,做到定點、定位、臺面不得放置任何雜物。
5、檢定員對所使用的儀器,應(yīng)按說明書使用,按規(guī)程操作,按制度保養(yǎng),本室使用的標(biāo)準(zhǔn)及精密計量器具,不準(zhǔn)外借。
6、下班時,切斷電源,關(guān)好門窗,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告中心領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
三、計量器具使用、維護、保養(yǎng)制度
1、標(biāo)準(zhǔn)器具、精密儀器必須設(shè)專人管理、嚴(yán)格按照說明書及操作規(guī)程進行操作,未取得操作證者,不得擅自動用計量器具。
2、所有計量器具,要落實到人定期進行維護、保養(yǎng)、及時清除污垢,以保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3、使用和保管計量器具的房間、要清潔干燥、溫度要相對穩(wěn)定。
4、計量器具要嚴(yán)防潮濕,嚴(yán)禁與酸、磷、水等腐蝕性物質(zhì)放在一起,以免損壞。
5、使用計量器具要以常保持清潔,并保存好合格證。
6、使用計量器具時,選用要合理,嚴(yán)禁摔、砸、碰,用后合理保養(yǎng),不得丟失。
7、上班前,節(jié)假后要及時佼驗各種計量器具,對精密儀器發(fā)現(xiàn)問題時,停止使用,待維修、檢驗后再使用,切不可自行拆除。
四、周期檢定制度
1、計量室必須對本部門及本公司使用的計量標(biāo)準(zhǔn)器、計量器具、應(yīng)嚴(yán)格按照要求進行周期檢定。
2、周期檢定計劃,應(yīng)根據(jù)公司的實際情況,編排檢定周期表。
3、嚴(yán)格執(zhí)行周期檢定制度,對不能送檢的計量器具,應(yīng)派專人到現(xiàn)場進行檢定。
4、無檢定規(guī)程的計量器具要根據(jù)有關(guān)檢定方法,進行周期檢驗,并出具報告。
5、根據(jù)周檢及抽檢情況經(jīng)主任及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意及時調(diào)整周期逐步達到周期合理。
五、在用計量器具現(xiàn)場抽檢制度
1、為保證計量器具在整個有效使用周期限內(nèi)的精度情況,更好地為生產(chǎn)服務(wù),計量人員在檢定周期內(nèi)對使用中的計量器具進行不定期的抽檢。
2、抽檢率不應(yīng)小于10%,抽檢合格率不應(yīng)小于98%,每月抽檢結(jié)果應(yīng)做好記錄、登記、存檔。
3、對計劃抽檢的計量器具,要按類別,按等級分層,分層后進行隨機抽樣。
4、每月一次現(xiàn)場抽查,抽查數(shù)為量具總數(shù)的5% —10%。
5、現(xiàn)場抽制內(nèi)容為:量具有無合格證、是否在周期內(nèi),零部件是否齊全,外觀缺陷、各部位相互作用,零位后正確性,工作中示值情況等,并做好記錄。
6、對抽查不合格的器具應(yīng)及時收回修檢,不許以任何借口繼續(xù)使用。
六、計量技術(shù)檔案和資料保管使用制度
1、計量技術(shù)檔案和技術(shù)資料是計量檢定、技術(shù)管理的依據(jù)和歸宿,是開展計量工作必不可少的重要住處各類計量人員應(yīng)給予足夠的重視。
2、所有計量器具都應(yīng)建立技術(shù)檔案袋,其中包括:(使用說明書、附件明細(xì)表、操作規(guī)程、檢定證書、使用記錄)。
3、對所有計量技術(shù)資料、原始記錄要按規(guī)定的內(nèi)容項目認(rèn)真填寫,字跡端正、完整清晰、供使用查閱,不得外借。
4、對計量技術(shù)檔案,要按科學(xué)方法排列整齊,重點與一般檔案要分別管理,以適應(yīng)工作要求。
5、計量檔案柜架等設(shè)備,要注意保護好,對卷內(nèi)不清的要及時修復(fù)和復(fù)制。
6、技術(shù)檔案及資料應(yīng)有專人管理,進行分類編號,登記入冊,外借要登記手續(xù)。
7、對所管理的技術(shù)檔案,要定期檢查清點,發(fā)現(xiàn)總是及時解決處理。
8、在規(guī)定的保管期內(nèi)銷毀檔案資料要經(jīng)主任批準(zhǔn)。
七、檢定記錄及證書的核檢制度
1、做好每次各種計量器具及出廠儀器檢定的原始記錄,以便隨時及檔。
2、檢定的數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,按有關(guān)規(guī)定填好,不得擅自更改或填補,一般數(shù)據(jù)要保存1—2年,備查的數(shù)據(jù)要保存3—5年。
3、檢定證書和檢定結(jié)果通知書,填寫的字跡要清楚,要有核定、檢定、主管人的簽字,并有檢定單位的印章。
4、檢定合格證的印章要完整,殘缺、磨損的應(yīng)停止使用。
5、計量器具在檢定周期內(nèi)抽檢不合格的,應(yīng)有檢定部門注銷檢定證書,并做相應(yīng)的處理。
八、計量標(biāo)準(zhǔn)使用、維護制度
1、檢定員必須首先了解本人所使用標(biāo)準(zhǔn)器的工作原理,掌握測試范圍,嚴(yán)格按檢定規(guī)程進行操作。
2、對不同的計量器具按照相應(yīng)的要求進行保管和使用。
3、使用標(biāo)準(zhǔn)天平進啟動和關(guān)閉天平的動作要輕緩,稱量過程不要咳嗽、說話,以免造成局部氣流沖擊。
4、天平處于啟動狀態(tài),絕不可在稱盤上取放物品或砝碼。
5、天平內(nèi)應(yīng)放置干燥劑,最好用變色硅膠定進取換。
6、標(biāo)準(zhǔn)砝碼不得赤手拿取,使用時應(yīng)輕拿輕放,避免腐蝕磨損。
7、在使用標(biāo)準(zhǔn)砝碼過程中先用不帶點的,然后再用帶點的。
8、對1—3等砝碼每隔一定時間用無水酒精清洗一次,4—5等砝碼也應(yīng)定進清除污垢。
9、對使用中的是電氣計量標(biāo)準(zhǔn)器,采取有效的防潮措施,每次使用完畢慶及時關(guān)閉制動性裝置和電源。
10、使用時,電源、電壓要符合該儀器的標(biāo)稱電壓。
九、計量人員任用、培訓(xùn)、考核制度
1、為滿足計量工作的需要,應(yīng)根據(jù)計量工作定級、升級文件有關(guān)規(guī)定和實際需要配備專職人員。
2、新邀入的人員必須具有高中以上的文化程度,通過考核選擇思想好、身體健康的計量工作人員。
3、經(jīng)培訓(xùn)的計量人員要有較強的組織管理水平,熟悉和掌握有關(guān)的計量法則或計量技術(shù)。
4、中心部門要有計劃地安排有關(guān)人員參加上級部門組織的計量技術(shù)培訓(xùn)或考核,強化計量人員的素質(zhì)。
5、經(jīng)研究批準(zhǔn)參加培訓(xùn)的人員,如考試不合格經(jīng)補考仍不合格者,或拒絕參加培訓(xùn)。經(jīng)教育無效者,應(yīng)調(diào)離計量檢定崗位。
6、計量人員的業(yè)務(wù)考核成績和培訓(xùn)成績作為晉級、評選先進的.依據(jù)之一。
十、獎懲制度
1、計量中所用的標(biāo)準(zhǔn)器要落實到人,對丟失的新量具,(領(lǐng)用不足一年的)按原價賠償,超過一年的,根據(jù)新舊程度,折價賠償原價的10%—50%。
2、對責(zé)任心不強,使用不當(dāng),違章操作,造成講師器具損壞,應(yīng)看其損壞程度及本人態(tài)度酌情處理。(不般為原價的5%—50%)
3、私自拿用別人計量器具及損壞者,必須由本人寫書面檢查,經(jīng)修理后能降更使用的器具,按原從的50%賠償。
4、對有爭議的計量數(shù)據(jù)應(yīng)以受權(quán)單位檢定的計量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),持之不聽者,給工作造成經(jīng)濟損失或發(fā)生人身傷亡現(xiàn)象,要依照有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟罰款和行政處分。
5、對在計量檢定、管理工作提出合理意見,或有發(fā)明創(chuàng)造做出貢獻者,應(yīng)發(fā)獎勵工資以鼓勵。(獎金為半年的20%—80%)
6、對嚴(yán)格執(zhí)行計量法規(guī)和各種規(guī)章制度,并且敢于和違反計量法令的不良行為做斗爭成績突出者,應(yīng)報上級領(lǐng)導(dǎo)給予表揚、記功。
十一、事故報告制度
1、對使用中失準(zhǔn)或磨損的標(biāo)準(zhǔn)器,要及時填寫事故報告單,及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)處理,如隱藏不報、使產(chǎn)品質(zhì)量、工藝數(shù)據(jù)、質(zhì)量傳遞受到影響,由儀器使用者負(fù)責(zé)。
2、發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定使用計量器具,造成器具損壞,必須由本人寫書面檢查上交部門領(lǐng)導(dǎo),按獎罰規(guī)定處理。
3、對檢定過的計量器具,如在使用中發(fā)現(xiàn)問題,由公司領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場考察分析,然后分清責(zé)任,做相應(yīng)處理。
4、對非法定計量單位的器具在進行改制或報廢時,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,才能采取措施,進行改制并由操作者寫報廢單。
5、填寫的事故報告單應(yīng)屬實,事故處理部門應(yīng)認(rèn)真對待,不能敷衍了事。
文件的管理制度11
作業(yè)指導(dǎo)文件管理制度的重要性不言而喻,它:
1.提升效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程,減少工作中的無效勞動和重復(fù)勞動,提高工作效率。
2.降低風(fēng)險:明確職責(zé),減少因理解不一致導(dǎo)致的錯誤,降低運營風(fēng)險。
3.保障質(zhì)量:確保作業(yè)過程符合規(guī)定,提高產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.促進溝通:統(tǒng)一的作業(yè)指導(dǎo)文件,便于員工間的溝通和協(xié)作。
5.符合法規(guī):滿足行業(yè)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理的'需求,確保合規(guī)經(jīng)營。
文件的管理制度12
質(zhì)量文件管理制度是我們企業(yè)運營的核心組成部分,旨在確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量達到或超過客戶的期望。這項制度涵蓋了從文件的創(chuàng)建、審批、實施到更新、廢棄的全過程管理,旨在通過規(guī)范化的流程,保證質(zhì)量管理體系的有效運行。
內(nèi)容概述:
1.文件分類與編碼:明確各類文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程等)的分類,并設(shè)定統(tǒng)一的`編碼系統(tǒng),便于管理和檢索。
2. 文件編寫:規(guī)定文件的格式、內(nèi)容要求,確保文件清晰、準(zhǔn)確、完整,能夠指導(dǎo)實際操作。
3.文件審批:設(shè)立審批流程,確保文件的合規(guī)性和適用性,防止錯誤信息的傳播。
4.文件發(fā)布與分發(fā):控制文件的版本,確保員工使用的是最新有效的版本。
5.文件執(zhí)行:監(jiān)督文件的執(zhí)行情況,確保其在實際工作中得到遵循。
6.文件修訂與更新:定期審查文件的有效性,及時進行修訂和更新,適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。
7.文件存檔與廢棄:妥善保存歷史版本,按規(guī)定條件和程序廢棄不再使用的文件。
文件的管理制度13
一、目的
為了規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學(xué)性,使其為今后工作開展提供參考資料和文獻,特制定本制度。
本制度適用于公司與安全生產(chǎn)有關(guān)的文件檔案的管理。
二、職責(zé)
2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定本制度,并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。
2.2 各部門負(fù)責(zé)本部門文件檔案的管理,并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核。
2.3 各部門管理人員負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔和保管。
三、內(nèi)容
3.1文件資料收集,安全生產(chǎn)文件檔案內(nèi)容如下:
3.1.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。
3.1.2上級主管部門安全生產(chǎn)文件、批復(fù)文、領(lǐng)導(dǎo)指示材料及會議資料等。
3.1.3公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議記錄材料、安全學(xué)習(xí)資料、領(lǐng)導(dǎo)指示材料等。
3.1.4安全生產(chǎn)工作計劃、總結(jié)、報告等。
3.1.5各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等。
3.1.6供應(yīng)商、承包商相關(guān)材料。
3.1.7安全設(shè)施檢測、校驗報告、記錄等。
3.1.8安全、職業(yè)衛(wèi)生評價報告。
3.2立卷歸檔
3.2.1文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映安全生產(chǎn)主要情況,以便保管和利用。
3.2.2應(yīng)根據(jù)文件資料的.重要性,按時間永久、長期和短期等三種進行時間整理,分類歸檔。
3.2.3各部門在每年2月底前對上年度的文件資料進行歸檔,統(tǒng)一保存。
3.2.4各種文件資料按一定特征進行排列和系統(tǒng)化,應(yīng)層次分明,編寫頁碼,填寫卷內(nèi)文件資料目錄。
3.2.5不同價值,不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當(dāng)區(qū)別管理,單獨立卷。
3.3檔案保管
3.3.1檔案應(yīng)入柜上架,科學(xué)排列,避免暴露和捆扎堆放。
3.3.2應(yīng)采取防潮、防蟲措施,防止檔案損壞。
3.4檔案借閱
3.4.1文件資料檔案借閱,必須辦理借閱手續(xù),借閱檔案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說明情況,并辦理續(xù)借手續(xù)。
3.4.2借閱的檔案要注意保密,未經(jīng)許可,不得隨意公開、發(fā)表或轉(zhuǎn)借他人。
3.4.3歸還檔案時,由檔案管理人員當(dāng)面查點清楚,并在借閱登記本上注銷。
3.5檔案銷毀
對于過期并失去保存價值的文件資料,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可以定期銷毀,必要時做好銷毀記錄。
四、本制度由安全環(huán)保部制定并負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實施。
文件的管理制度14
法律顧問管理制度的重要性不言而喻,它直接關(guān)系到企業(yè)的穩(wěn)健運營和長期發(fā)展。有效的管理制度能:
1.避免因法律問題導(dǎo)致的經(jīng)濟損失,保護企業(yè)的資產(chǎn)安全。
2.提升企業(yè)形象,增強合作伙伴和客戶的信任度。
3.確保企業(yè)遵守法律法規(guī),降低違法風(fēng)險,防止法律糾紛對企業(yè)聲譽的.影響。
4.通過法律培訓(xùn),提升全員法律素養(yǎng),形成良好的法治文化。
文件的管理制度15
紙質(zhì)文件管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán),它涉及到文件的創(chuàng)建、分類、存儲、檢索、使用、更新、廢棄等全過程管理。此制度旨在確保企業(yè)信息的安全、有效利用和合規(guī)性,防止信息丟失、泄露,提高工作效率。
內(nèi)容概述:
1、文件分類與編碼:明確各類文件的分類標(biāo)準(zhǔn),建立統(tǒng)一的編碼系統(tǒng),便于快速定位和查找。
2、文件審批流程:規(guī)定文件的起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布等環(huán)節(jié)的權(quán)限和程序。
3、文件存儲與保管:確定文件的.存儲地點、方式,以及物理安全措施。
4、文件借閱與使用:設(shè)定文件的借閱權(quán)限,規(guī)范使用過程,防止非法復(fù)制或損壞。
5、文件更新與版本控制:規(guī)定文件修訂的流程,保持文件內(nèi)容的時效性。
6、文件銷毀:明確文件廢棄的標(biāo)準(zhǔn)和銷毀程序,確保敏感信息的安全處理。
7、培訓(xùn)與監(jiān)督:定期進行文件管理培訓(xùn),加強日常監(jiān)督,確保制度執(zhí)行到位。
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