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財務(wù)部稽核崗位職責
稽核是稽查和復(fù)核的簡稱,內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分,因此,各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度。下面我們來看看財務(wù)部稽核崗位職責,歡迎閱讀借鑒。
財務(wù)部稽核崗位職責1
1、負責財務(wù)稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關(guān)人員查明原因,更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂,對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行事前審核。
6、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
7、協(xié)助主任加強會計基礎(chǔ)管理工作。
8、完成月、季、年度財務(wù)報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務(wù)軟件升級的審查,微機記帳單位的'定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部稽核崗位職責2
1、審核團檔?刂聘鱾計調(diào)部門按時提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計調(diào)部門,團隊結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團檔上交稽核審核。
2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的.團,如計調(diào)部未上交的,書面通知財務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項支出,直至該部門上交,再次通知放開。
3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票,并整理登記在當月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財務(wù)總監(jiān)簽名確認,由財務(wù)總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負責人。
4、當月所有團審核無誤后,分別抽取當團的其中一份收支明細表作為財務(wù)存檔用,于每月10日之前移交給財務(wù)總監(jiān)做檔案存底。
5、每月10日之前整理好各部門團隊存檔登記表格,把各部門上上月度團檔進行檢查,檢查無誤后封存上交檔案管理部門。
6、及時配合協(xié)助部門做團隊查檔及各項更改。
7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。
財務(wù)部稽核崗位職責3
一、嚴格遵守《會計法》和統(tǒng)一的醫(yī)院財務(wù)制度、會計制度和各項財經(jīng)紀律。
二、財務(wù)部門內(nèi)部要建立稽核制度,稽核員不得兼任出納工作。
三、稽核員要堅持四項基本原則,嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度,在稽核各個環(huán)節(jié)上把好關(guān)。
四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性,報帳手續(xù)是否完善,是否符合核算的.要求。
五、稽核記帳憑證中科目、內(nèi)容、金額、附件是否準確和完整。
六、稽核財務(wù)總帳、明細帳的結(jié)算、核對余額,做到帳帳相符。
七、定期與物資管理部門就帳務(wù)結(jié)算出入庫,庫存余額的查核工作,做好總帳與分類帳相符。
八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內(nèi)容。
九、發(fā)現(xiàn)問題要查明原因,應(yīng)及時采取措施處理。
十、服從科領(lǐng)導(dǎo)工作安排,協(xié)助搞好科內(nèi)團結(jié)合作和醫(yī)院財務(wù)管理工作的改革,保持工作區(qū)內(nèi)整潔,完成各項臨時性工作。
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