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消耗品管理制度

時間:2023-05-11 04:29:51 管理制度 我要投稿
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消耗品管理制度(通用17篇)

  在不斷進步的時代,需要使用制度的場合越來越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家收集的消耗品管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

消耗品管理制度(通用17篇)

  消耗品管理制度 篇1

  1、目的:為合理使用資源,加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理,有效降低公司運行成本,培養(yǎng)勤儉節(jié)約的習慣,打造節(jié)約型公司,特制定本辦法。

  2、范圍:公司所有行政部門。

  3、定義:無。

  4、管制流程:無。

  5、執(zhí)行方法:辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統(tǒng)一管理、合理使用、節(jié)約高效”的'原則。

 。1)辦公耗材采購:

  a、辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

  b、經(jīng)過價格比對和實地考察之后上報主管領(lǐng)導,經(jīng)審批后進行定點采購。

  c、辦公設備(指:復印機,打印機,傳真機,電話機,電腦,電腦硬件等各種電子設備)的b購置經(jīng)管理部核實后,一律由管理部和采購人員共同負責采購。

  d、辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,復寫紙,計算器,訂書機,文件夾,打印紙,鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統(tǒng)一購置,各部門不得自行購買。

 。2)辦公耗材領(lǐng)取:

  a、辦公用品和耗材的領(lǐng)取實行“統(tǒng)一管理、以舊換新”的原則。

  b、鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領(lǐng)取時憑部門主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫領(lǐng)用登記表,不得代領(lǐng);電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新,憑分管副總簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫領(lǐng)用登記表。廢品由倉庫集中保存。

  c、供應商送貨時提供簽收單,采購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符,并存放在倉庫,各部門統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。

 。3)辦公耗材使用要求:

  a、辦公用品和耗材要本著“合理、節(jié)約、高效”的使用原則,嚴格杜絕鋪張浪費。

  b、所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用,應嚴格按照使用量控制更換次數(shù),在不影響使用效果的情況下,新鼓可考慮多次充粉后再換。

  c、管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況,并根據(jù)情況提出改進建議。

  6、嚴禁虛報冒領(lǐng)、弄虛作假,否則將對相關(guān)人員給予相應的處罰。

  7、未盡事宜,另行研究決定。

  8、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  消耗品管理制度 篇2

  1、醫(yī)院所用一次性使用無菌醫(yī)療用品必須統(tǒng)一采購,臨床科室不得自行購入和試用。一次性使用無菌醫(yī)療用品只能一次性使用。

  2、醫(yī)院感染管理辦公室認真履行對一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購管理、臨床應用和回收處理的監(jiān)督檢查職責。

  3、醫(yī)院采購的一次性無菌醫(yī)療用品的'三證復印件應在醫(yī)院感染管理辦公室備案《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》,建立一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購登記制度。

  4、在采購一次性使用無菌醫(yī)療用品時,必須進行驗收,除訂貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯寄帳號應與生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)相一致,查驗每箱、包產(chǎn)品的檢驗合格證,內(nèi)外包裝應完好無損,包裝標識應符合國家標準,進口產(chǎn)品應有中文標識。

  5、醫(yī)院設置一次性使用無菌醫(yī)療用品庫房,建立出入庫登記制度,按失效期的先后存放于陰涼干燥、通風良好的物架上,禁止與其它物品混放,不得將標識不清、包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放到臨床使用。

  6、臨床使用一次性無菌醫(yī)療用品前應認真檢查,若發(fā)現(xiàn)包裝標識不符合標準裝有破損、過效期和產(chǎn)品有無不潔等不得使用若使用中發(fā)生熱原反應、感染或其它異常情況時,應立即停止使用,并按規(guī)定詳細記錄現(xiàn)場情況,必須及時留取樣本送檢,均應及時報告醫(yī)院感染管理辦公室。

  7、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時,應立即停止使用,并及時報告藥品監(jiān)督管理部門,不得自行作退、換貨處理。

  8、一次性使用無菌醫(yī)療用品使用后,按國務院《醫(yī)療廢物管理條例》規(guī)定處置。

  消耗品管理制度 篇3

  為加強計算機耗材領(lǐng)用管理,保障有效供給,切實減少浪費,提高利用效率,確保公司日常工作的正常運行,特制定本辦法。

  一、計算機耗材的內(nèi)容

  計算機耗材是指計算機易損件(鍵盤、鼠標等),日常工作應用中經(jīng)常消耗的所必需品,具體包括打印機色帶、色帶架,噴墨打印機墨盒、墨水,激光打印機粉盒、硒鼓,復印機、速印機的.油墨、版紙等材料。

  二、計算機耗材的管理

  公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

 。ㄒ唬、根據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量,做好資金預算,保證耗材的及時更換。

 。ǘ、信控中心建立耗材賬簿進行核算,指定專人負責耗材管理,登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數(shù)量,并定期進行盤存。

 。ㄈ、根據(jù)各單位硬件設備的需求,確定計算機耗材的型號與數(shù)量,保證及時供給。

  三、計算機耗材的更換

  (一)、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。

  (二)、各部門計算機操作人員,應對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進行登記,確定對應型號與所需的數(shù)量,報信控中心備案。

 。ㄈ、特殊型號的計算機耗材,如噴墨打印機墨盒等,應提前在信控中心備案,以便及時組織,保證供給。

  (四)、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領(lǐng)用,必須驗舊換新。

  (五)、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要,按月核定計算機耗材領(lǐng)用量。

 。、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時,有關(guān)部門應在領(lǐng)用耗時書面說明原因,報信控中心核定后組織供應。

  消耗品管理制度 篇4

  倉庫是為了加強生產(chǎn)管理,確保生產(chǎn)的順利進行而設置的,由于倉庫材料種類繁多,所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

  一、 材料申購

  1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單,并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量,然后由倉管人員向廠長申報,有廠長確定是否必要后再向上級部門審批,審批通過后才能交由采購人員進行采購。

  2、 積極配合生產(chǎn)需要,按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

  3、 嚴格控制材料庫存的合理儲備,申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量,在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時,又能減少資金占用,減小庫存和積壓。

  4、 生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責申購,辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

  5、 倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法,購買時做到貨比三家,詢價問價,擇優(yōu)選取,優(yōu)中選優(yōu)。

  二、 材料入庫

  1、 物料進倉時,倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收,經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù),杜絕只見票據(jù)不見實物的情況,如發(fā)現(xiàn)不符,則及時辦理退、換貨手續(xù)。

  2、 核對無誤后倉庫管理員開入庫單,入庫單填寫須項目齊全,數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字,采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

  3、 入庫底單由倉庫保管員存檔,不得遺失,倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。

  4、 當天購回的材料必須當天辦理入庫手續(xù),不能逾期辦理。

  5、 不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目,由采購人員自行負責處理,倉庫有權(quán)拒絕入庫,財務有義務拒絕報銷相關(guān)款項。

  6、 清點無誤后的材料必須分類擺放。

  三、材料管理

  1、 倉庫必須分為幾個區(qū)域:新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū),(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域),各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼,杜絕混和亂堆,能上架擺放的都上架擺放,嚴防材料翻到。

  2、 要注意倉儲區(qū)的溫濕度,保持通風良好,干燥、不潮濕。

  3、 庫存商品應包裝完好,發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱,應按要求存放,以避免造成商品的損耗與毀壞。

  4、 對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品,應盡可能按先入先出的原則,加快周轉(zhuǎn)。

  5、 對倉庫所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。

  6、 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制,嚴禁野蠻操作

  7、 負責要經(jīng)常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理,需返修的及時申報進行返修。

  8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā)。

  9、 貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。

  10、 倉庫要注意門禁管理,不得隨便入內(nèi)。

  11、 不允許有火種進倉,晚上下班前應關(guān)好門窗及電源。

  四、 材料出庫

  1、 各部門申購的一切物料,嚴格實行先入庫后使用的原則。

  2、 領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負責領(lǐng)取。

  3、 各部門領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實際需要填寫“領(lǐng)料單”,并詳細寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息,和倉管人員當面點清物材料數(shù)量,雙方簽字核準后方可入庫提料。

  4、 領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責任人簽字核準的.,倉管員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。

  5、 如有車間共用的材料,領(lǐng)用時必須填寫借貨申請單,退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查,若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬,若發(fā)生商品短少或污損,則根據(jù)情況進行相應的處理。

  6、 借出的貨品必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。

  7、 材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。

  8、 做好后續(xù)跟蹤事宜,配合生產(chǎn)及時做好退、補、換工作,保證生產(chǎn)正常順利開展。

  9、 每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計;做到全天準確無誤,并為明天物料發(fā)放作好準備工作;

  五、 耗材報表

  1、 認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計,及時更新各類臺帳,做到賬、物相符。

  2、 不定期的對庫存材料進行清查盤點,進一步核實有無失誤和疏漏的地方,盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。

  3、 必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表,并確保其正確無誤。

  4、 加強與各崗位的溝通,吸取好的建議,為生產(chǎn)做好服務,確保生產(chǎn)正常運行。

  消耗品管理制度 篇5

  購置規(guī)定:

  1、使用科室必須提出書面申請,包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測。

  2、使用科室申請后,醫(yī)院召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后,由藥械科進行市場調(diào)查,報招標小組,采取公開、公正、公平的招標形式,選購性能良好價格適宜的儀器設備。

  驗收規(guī)定:

  1、設備到貨后院領(lǐng)導、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。

  2、開箱驗收設備時各種資料要齊全,否則不予簽驗收單。

  3、設備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。

  4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

  管理規(guī)定:

  1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù),由財務科負責固定資產(chǎn)帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

  2、使用科室應選派責任心強、技術(shù)熟練的同志,嚴格按操作規(guī)程使用,凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫(yī)技人員使用

  3、不能使用的設備由本科室提出書面請示,經(jīng)總務科核實轉(zhuǎn)到財務報廢庫,每半年進行一次清查上報院領(lǐng)導批示后,按程序辦理報廢手續(xù)。

  4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調(diào)整,應及時通知財務科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。

  5、設備不經(jīng)院領(lǐng)導同意,任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

  6、各科設備原則上不能外借,如工作需要在正常工作期間由總務科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù),下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù);ソ杵陂g,借方收入除上交醫(yī)院外,雙方各得50%。

  7、設備效益分析每月一次單機分析,每季一次匯總分析,及時上報院領(lǐng)導。

  8、固定資產(chǎn)每年盤點一次,做到帳物相符。

  科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定:

  1、設備到位后,由總務科會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù),交使用科室,進行正常運行。

  2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。

  3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過培訓,熟悉設備性能及操作規(guī)程后,才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫(yī)技人員使用。

  4、設備用畢,及時復原,擦拭干凈,保持清潔,定期由專人進行保養(yǎng),記錄運行情況。

  5、設備如有異常和故障立即停機,及時報告科室領(lǐng)導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

  6、如有違犯操作規(guī)程,造成設備損壞者,追查當事人責任。

  7、上班時接通電源,下班完畢切斷電源,下班關(guān)好門窗并落鎖,嚴防丟失和被盜。

  儀器設備維修規(guī)定:

  1、定期巡視臨床各科,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,設備發(fā)生故障如需維修時,各科應填寫維修申請單后,報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄,保證設備完好率。

  2、不準搬動的`儀器,不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開,發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時,應立即查找原 因,及時排除故障,必要時應請藥械科維修人員協(xié)助,嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉(zhuǎn)。

  3、儀器損壞需要修理者,可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚,輕便儀器送總務科維修室修理;不宜搬動者,將申請單報總務科,由總務科維修人員簽收并注明修復日期,按時交付使用。

  4、各科室使用的設備,發(fā)生故障時,未經(jīng)批準,不得將儀器帶往外地修。

  5、各科設備維修費,檢測費,原則上由各科室支出。

  大型設備購置程序:

  在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下,由科室提出書面報告,闡明設備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預測、效益分析等,總務科尋價后報設備論證評估委員會,按《領(lǐng)導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時,總務科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進行投標,院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

  醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領(lǐng)導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械(低值易耗品)購進程序。

  各科室所需物品要報計劃,填寫“醫(yī)院購置器械申請表”,需要更換的由總務科及相關(guān)科室同意后報主管院長審批,批準后方可進行購買;需增加的器械由主管科室領(lǐng)導批示后,再報主管院長、院長批準后進行購買。

  一、更換:各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

  二、增加:各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

  消耗品管理制度 篇6

  (一)醫(yī)院對部分醫(yī)用耗材實行院內(nèi)招標采購。凡列入醫(yī)院內(nèi)招標采購范圍內(nèi)的醫(yī)用耗材,采購部門不得自行采購,如擅自采購并由此造成不良后果的,醫(yī)院將依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究相應責任并予以處理。

  (二)醫(yī)院耗材院內(nèi)招標采購必須嚴格按照國家《招標投標法》和《政府采購法》規(guī)定的程序和原則進行。

  (三)組織機構(gòu)及職責

  1.醫(yī)院成立醫(yī)用耗材招標領(lǐng)導小組,小組成員由分管院長、醫(yī)院監(jiān)察部門、醫(yī)務、護理、臨床科室負責人及醫(yī)療設備科科長及有關(guān)人員組成。

  2.醫(yī)院醫(yī)用耗材招標領(lǐng)導小組負責組織醫(yī)用耗材院內(nèi)招標采購的開標、評標及有關(guān)事項的安排,醫(yī)療設備科負責做好院內(nèi)招標采購的日常事務性工作。

  3.醫(yī)院醫(yī)用耗材招標領(lǐng)導小組應根據(jù)臨床醫(yī)療需要,定期或不定期地遴選醫(yī)用耗材院內(nèi)招標采購的'具體品種。

  4.各科室購置醫(yī)用耗材需填寫申請表,同時提出所需器材的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求,但不得規(guī)定品牌。少數(shù)特殊器材,經(jīng)招標領(lǐng)導小組同意后,使用科室須提出不少于兩個以上的品牌供設備科參考,招標領(lǐng)導小組應從品牌、質(zhì)量、療效、價格等方面予以綜合評定。

  (四)參加醫(yī)院院內(nèi)招標采購的醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè),必須具備以下條件:

  1.具有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許證等相關(guān)的資格證書和有效證件;

  2.具有獨立法人資格;

  3.具有一定的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模;

  4.具有及時供貨能力;

  5.具有較好的商業(yè)信譽;

  6.如代理產(chǎn)品必須提供該產(chǎn)品的上級供應商的代理證書。

  7.招標領(lǐng)導小組要求的其他有關(guān)條件。

  (五)招標領(lǐng)導小組必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度,遵紀守法,照章辦事,忠于職守,廉潔自律。

  (六)由醫(yī)療設備科確定專人,認真做好招標前期的準備工作,做好招標過程中投標、開標、評標全過程的記錄,并存檔備查。

  (七)對招標的醫(yī)用耗材的中標單位,醫(yī)療設備科必須及時訂立并履行購銷合同。

  (八)本采購制度適用于政府采購限額以下的除屬固定資產(chǎn)醫(yī)療設備之外的院內(nèi)招標采購。

  消耗品管理制度 篇7

  為加強公司辦公設備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環(huán)境污染,特制定以下管理規(guī)定:

  一、辦公設備及耗材的購置

  1、辦公設備及耗材(指:復印機,打印機,傳真機,電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批采購,各部門不得自行購買,自行購買的公司財務不予結(jié)賬;

  2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比,盡量選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商;

  3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材(如:各種打印機耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時,要盡量購置環(huán)保標準較高的產(chǎn)品;

  4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節(jié)省打印成本,降低空墨盒的廢棄率;

  二、辦公用品及耗材的使用

  1、在使用復印機,打印機,傳真機的`耗材(指:色帶,墨盒,硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時,采取以舊換新的方式,行政部負責做好登記工作;

  2、公司機關(guān),直屬單位打印,復印辦公用紙按照核定的指標統(tǒng)一到行政部領(lǐng)取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告,經(jīng)總經(jīng)理審批后追加費用;

  3、電腦,局域網(wǎng)絡,打印機故障維修由行政部負責安排人員維修;

  三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收

  1、各種硒鼓,墨盒,色帶,電池,等不可回收利用的危險廢棄物統(tǒng)一由行政部負責回收;

  2、廢舊電腦,打印機,復印機,電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;

  3、對各種辦公設備的泡末,塑料,紙箱等包裝物由行政部集中處理,不得丟棄;

  4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態(tài),防止發(fā)生泄露,飛揚而污染環(huán)境。

  消耗品管理制度 篇8

  一、進入施工現(xiàn)場的易燃、易爆、有毒物品必須按照物品的性能、燃點進行分類、單獨存放和管理。

  二、必須按實際用量計劃采購、庫存、不準超量長期存放。

  三、使用、管理易燃、易爆、有毒物品的人員必須掌握物品的特性、使用、保管方法。

  四、儲存易燃、易爆、有毒物品的'容器必須牢固、密封,壓力容器必須符合有關(guān)規(guī)定,容器不得破損、變型、泄漏,要定期檢查維修。

  五、使用和存放易燃、易爆物品的部位必須通風、清潔、通道通暢、配電線路性能良好、接頭牢固、隔離火源及其它可燃物。

  六、使用剩余部分必須收回妥善保管,殘渣、殘液不得隨意傾倒,集中安全處理。

  七、辦公場所、住宿區(qū)域不準存放易燃、易爆物品。

  消耗品管理制度 篇9

  根據(jù)《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》的規(guī)定,為切實抓好我單位民爆物品在使用過程中的監(jiān)督管理,特制訂本制度。

  1、由項目安全副經(jīng)理對民爆物品使用負監(jiān)管總責。

  2、各架子隊以班組為單位,指定民爆物品使用現(xiàn)場監(jiān)管員,并將各組民爆物品使用監(jiān)管員名單報炸藥庫備案。

  3、民爆物品監(jiān)管員要對所負責的班組民爆物品的開票、支領(lǐng)、使用和清退等過程進行監(jiān)督。

  4、沒有指定民爆物品監(jiān)管員的班組,炸藥庫有權(quán)不發(fā)給民爆物品。

  5、各班組民爆物品監(jiān)管員如因請假不能上班,隊長必須指定臨時民爆物品監(jiān)督管理員,并出具證明給炸藥庫備案。否則炸藥庫有權(quán)不給支領(lǐng)民爆物品。

  6、各班組根據(jù)本班工作量預計所需民用爆炸物品的數(shù)量,將數(shù)量報本班安全員開具《民用爆炸物品出庫通知單》報相關(guān)人員審核批準,爆炸物品支領(lǐng)單,經(jīng)監(jiān)管人員審核簽字后,安全員與爆破工一起到炸藥庫支領(lǐng)民用爆炸物品,班長指定思想覺悟高,工作責任心強,懂爆炸物品性能的人員與專職爆破工負責支領(lǐng)和運送。

  7、進入作業(yè)區(qū)前,監(jiān)督員要對支領(lǐng)的`數(shù)量、種類、規(guī)格等進行核實,并認真填寫記錄。

  8、民爆物品現(xiàn)場監(jiān)督管理員,對民爆物品的使用過程、使用數(shù)量及班末清退等進行監(jiān)督,爆破作業(yè)后,監(jiān)督員要對炸藥庫民爆物品使用監(jiān)督管理記錄表上填寫的數(shù)量進行核實,若支領(lǐng)、使用、和清退數(shù)量與監(jiān)督員掌握的數(shù)量相符,監(jiān)督員應在民爆物品使用監(jiān)督管理記錄表上簽名,否則,不給簽名,并及時追查原因。沒特殊原因,不審核簽字的,一次罰款50元。

  9、在監(jiān)管過程中,發(fā)現(xiàn)問題及時制止或處理,并向分管領(lǐng)導匯報。情節(jié)嚴重的送公安機關(guān)處理。

  消耗品管理制度 篇10

  1.客人需要寄存的物品,首先填寫物品寄存單,并寄存單上登記好物品名稱、手牌、寄存時間、并要請寄存人在單據(jù)簽字。大宗物品如包裹箱包等要在總臺寄存。小件物品若客人不帶入客房可寄存在各個區(qū)域的吧臺。

  2.寄存現(xiàn)金時,要當著客人的面點清,并認真辨別真?zhèn)?然后投入儲錢袋內(nèi)并請客人做好記號。

  3.客人領(lǐng)取所寄存的物品時,要帶好自已的手牌號及寄存單,并要親自到吧臺領(lǐng)取,領(lǐng)取時交回寄存單并在登記本上簽字。

  4.客人寄存的手機,要看清顏色、型號、開機狀態(tài)、完好程度、是否接聽等?腿思拇娴.物品,一定要問清楚是否有珍貴物品,寄存前講清楚以防被訛詐。(手牌不予寄存)

  5.客人寄存的物品,要標注好后分類擺放,以防取走時弄混弄亂。若當日寄存的物品在交接班時仍未領(lǐng)出,交班時一定要講清說明,并認真檢查。

  6.客人需要叫醒服務的,服務員要問清楚幾點叫醒,并在交接本上詳細登記,叫醒時可以通過電話叫醒,若電話叫醒無效,方可以進入客房內(nèi)直接叫醒。(進入客房叫醒時最好兩人以上,以防被客人訛詐)

  7.休息大廳叫醒時,要在客人的面前以半跪式輕輕叫醒客人,不可以大聲叫嚷或站在客人的頭上叫醒。一般叫醒一次無效后,要追加二次叫醒,防止客人因時間延誤而挑剔忘記叫醒服務造成投訴。

  消耗品管理制度 篇11

  第一條物品類別辦公用品:

  包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙,其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

  第二條領(lǐng)用原則

  1.辦公用品:

  實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要,提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理同意,到行政部庫管處領(lǐng)取。

  2.公用物品:

  每個部門(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取,并負責保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得帶回家或從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

  3.電腦耗材:

  實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費重處的.原則。各分部根據(jù)當月情況,預測下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤庫后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后,將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周,各部門(主要為設計部)員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材,并按領(lǐng)料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

  第三條領(lǐng)用程序

  員工領(lǐng)用物品時,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,向行政部庫管員領(lǐng)取。部門經(jīng)理領(lǐng)用材料時,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)行政部經(jīng)理同意后,向行政部庫管員領(lǐng)取。

  行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》,在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途,領(lǐng)料人簽字后,方可發(fā)放物品。應急需領(lǐng)用物品,

  其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

  第四條本制度自20xx年一月一起執(zhí)行,解釋權(quán)歸行政部。

  消耗品管理制度 篇12

  為了保證一力物業(yè)商管部各崗位所領(lǐng)用之設施物品的正常使用,使其達到最佳的使用效果,以便為商戶、顧客提供優(yōu)質(zhì)的物業(yè)服務,F(xiàn)對設施物品的使用保養(yǎng)做出如下規(guī)定:

  本規(guī)定所指設施物品指分配在各樓層及崗位使用的休閑椅、花缸、垃圾筒、警示柱(牌)、告示牌、手推車、輪椅、錄音機、吸水機、吹風機、單擦機、洗衣機、傘袋機、榨干器、清香機、扶梯罩、草坪牌、自行車?考堋妷、高壓打氣筒、滅蠅燈、數(shù)碼像機、吸塵器。

  1、現(xiàn)分配在各樓層及崗位的設施物品使用、保養(yǎng)、損壞、丟失直接責任人為各樓層及崗位商管員;

  2、各樓層商管員對其所在樓層崗位設施物品的數(shù)量和狀況做好登記,做到心中有數(shù),在交接班時要進行清點和檢查,并在日巡檢表上做好明確記錄;

  3、各樓層及崗位使用的設施物品若因需要進行臨時調(diào)整或使用時,應做好詳細登記,相關(guān)樓層及崗位的商管員進行簽字,到期后應及時歸位(還);

  4、要保證各樓層及崗位設施物品的外觀清潔,對材質(zhì)為不銹鋼的物品要督促保潔公司定期打油、保養(yǎng);

  5、各樓層及崗位的設施物品出現(xiàn)丟失和損壞,應立即上報,對損壞的設施物品要及時上報工程部維修。若工程部無法維修,要返還人事行政部處理并做好記錄。同時在商管部設施物品登記帳上予以更改數(shù)量。現(xiàn)場禁止使用損壞或配件不全、影響美觀的'設施和物品;

  6、各樓層及崗位正使用或備用之設施物品須在相應位置擺放整齊有序,不得亂擺亂放,使用后的設施物品要及時收回;

  7、對因使用不當或人為造成設施物品損壞或丟失的,將追究相關(guān)人員的賠償責任;

  8、對上述之規(guī)定,若有違反,將視情節(jié)給予扣除考核1-4分的處罰。

  消耗品管理制度 篇13

  一、凡使用化學危險物品的部門,應根據(jù)使用過程中的火災危險程度,劃定禁火區(qū),并設立明顯的禁止標志,嚴格管理火種。

  二、化學危險品必須存儲地專用倉庫,專用場地或?qū)S脙Υ媸?柜)內(nèi),并設專人管理。儲存室的面積一般不得超過20m2,儲存柜的總量不得超過200kg;各類化學物品必須分類儲存;瘜W性質(zhì)不同、滅火方法不同、性質(zhì)相互抵觸的危險物品,切忌混放在同一庫房,同一儲存室內(nèi)以免發(fā)生事故。

  三、凡化學危險物品,入庫前要驗收登記,入庫后要定期檢查,領(lǐng)發(fā)要有嚴格的手續(xù)。

  四、采購化學危險物品,要申請采購證,憑有關(guān)部門發(fā)給的采購證購買。購買劇毒物品,除嚴格執(zhí)行憑證供應外,還應由本單位出具證明,詳細寫明品種、數(shù)量和用途,經(jīng)單位主管領(lǐng)導簽名蓋章后方可購買。

  五、托運化學危險物品,必須附有有關(guān)證明,向指定的運輸部門辦理。自運化學危險物品的,應有符合安全要求的'運輸工具和經(jīng)過培訓,熟悉業(yè)務、有上崗證的人員裝運。

  六、安全部門應積極配合公司有關(guān)部門,加強對危險物品運輸、貯存、使用、保管的安全監(jiān)督,通過定期或不定期檢查,抽查與普查以及聯(lián)合檢查等多種形式進行安全檢查和指揮。

  七、安全部門必須切實做好對直接管理或接觸危險物品人員的審查、考核和培訓工作,業(yè)務上堅持上崗培訓制度和經(jīng)?己。

  消耗品管理制度 篇14

  1.目的

  為了更好地貫徹落實公司的安全方針,加強全公司危險物品的管理,堅決杜絕火災、爆炸等潛在事故的發(fā)生,現(xiàn)特制定危險物品的管理辦法。

  2.適用范圍

  本管理辦法適用于公司所有員工。

  3.術(shù)語:

  危險品:易燃、易爆、有強烈腐蝕性的物品的總稱。如汽油、酒精、煤氣、香蕉水、油漆、ab液、異丙醇等。

  4.職責

  本管理辦法由安全環(huán)境部負責制訂并監(jiān)督執(zhí)行。

  5.使用與管理

  5.1、本公司危險物品的范圍主要是汽油、酒精、異丙醇、ab液、煤氣等易燃易爆液體。

  5.2、對于易燃、易爆等危險物品的采購、儲存保管與使用,應嚴格遵照國務院《化學危險物品安全管理》的有關(guān)規(guī)定,公司實行統(tǒng)一采購,集中管理,嚴格使用制度。

  5.3、公司設專庫保管,分類存放,危險品倉庫庫門上要有安全可靠的門鎖,必須指定專人保管。存放地點必須符合安全要求,倉庫內(nèi)外,嚴禁煙火。杜絕一切可能產(chǎn)生火花的因素。危險品進入倉庫時,應進行嚴格的檢查和驗收,并做好發(fā)放登記工作。儲存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危險物品出庫前應認真填寫《危險化學品領(lǐng)用表》,做到領(lǐng)用要計量,使用有監(jiān)督,用后要回收,按程序嚴格辦理出庫手續(xù)并做好使用紀錄。

  5.4、各車間、部門領(lǐng)用汽油、酒精等易燃、易爆危險物品,必須專人負責責任明確,領(lǐng)用時寫明用途、用量、使用時間、使用人等,嚴格辦理出庫手續(xù)。領(lǐng)用時,應根據(jù)使用情況分多次領(lǐng)用,每次領(lǐng)取最少數(shù)量,不是加入叉車的汽油必須使用鐵制容器進行裝入。對使用危險品的員確認,否則給予處罰100元。由此引發(fā)的安全事故公司將按照《安全管理條例》進行處理。

  5.5、使用汽油、酒精等危險物品的人員必須嚴格操作,嚴禁將汽油、酒精等危險物品隨意帶至室外。使用完汽油、酒精等危險物品空容器、廢油布、廢棄溶液殘渣等必須妥善處理,嚴禁未經(jīng)處理就隨便亂倒,防止火災事故的發(fā)生和污染環(huán)境。

  5.6、汽油、酒精等危險物品的采購,要嚴格按需要進行購置,并定量定位進行存放,必須根據(jù)國務院《化學危險品安全管理條例》的規(guī)定。向經(jīng)營此類危險品的合法部門采購。

  5.7、搬運汽油、酒精等危險物品應做到小心謹慎,嚴防震動、撞擊、磨擦和傾倒。汽油、酒精等危險物品應專車運輸。嚴禁攜帶汽油、酒精等危險物品乘坐公共交通工具。

  5.8、使用汽油、酒精等危險物品車間、部門的'負責人,要經(jīng)常對使用人員進行安全教育,使用汽油、酒精等危險物品車間主任應詳細指導監(jiān)督,講授安全操作方法,并采取必要的安全措施。

  5.9、建立安全制度

  5.9.1、汽油、酒精等危險物品桶裝油要直立存放在陰涼處,避免爆曬;裝桶不宜太滿,留有7%的空間,防止受熱溢出或脹裂油桶并且倉庫周圍10米內(nèi)不準電焊、明火現(xiàn)象出現(xiàn)。

  5.9.2、加強危險物品的安全防范措施,加強防盜措施。物品的容器、工具必須標識清楚,防止在領(lǐng)取和使用過程中出現(xiàn)差錯。

  5.9.3、建立和執(zhí)行定期安全檢查制度,防止各種事故發(fā)生。

  5.10、對違反本規(guī)定的有關(guān)人員,視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟處罰,構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)依法追究刑事責任。

  5.11、本辦法解釋權(quán)歸安全環(huán)境部,本辦法自簽發(fā)之日起生效。

  消耗品管理制度 篇15

  為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

  1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

  2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

  3、物品的采購:

  3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

  3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

  3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。

  3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

  3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的'審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

  3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

  4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

  5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

  6、本制度由財務部制定并負責解釋。

  消耗品管理制度 篇16

  根據(jù)我酒店物品攜出的批準權(quán)限和管理狀況,保安部結(jié)合本酒店的實際情況,特制定了酒店物品攜出的`管理辦法,以保證酒店物品的安全。

  1、屬酒店的物品,員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。

  2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時,必須填寫公物攜出單,然后由許可部門總監(jiān)和原物品管理部門總監(jiān)簽字后方可離店。

  3、公物攜出單必須填寫清楚,攜出物品的名稱、數(shù)量必須與實際相符;否則雖然已經(jīng)簽字,保安部仍不予以放行。

  4、屬于外單位所有的物品進入酒店后,須由接待部門經(jīng)理填簽公物攜出單,再經(jīng)部門總監(jiān)批簽后,方可出店。

  5、歸還物品時應填寫公物歸還單,由部門總監(jiān)簽字。

  消耗品管理制度 篇17

  第一條:為了全面加強廢舊物資處置管理,增強對廢舊物資回收、銷售等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度,特制定本辦法。

  第二條:公司及各部室在生產(chǎn)、維修、大修、更新改造過程中,拆除更換的各種廢舊金屬、工器具、機電產(chǎn)品、廢棄包裝物以及生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的原材物料和工業(yè)垃圾等,一律由供應貿(mào)易部和生產(chǎn)技術(shù)部組織回收。

  第三條:所有廢舊物資均由上述部門歸口統(tǒng)一回收,任何部門和個人無權(quán)擅自處理,違者視其情節(jié)追究其責任。

  第四條:所有有價值的廢舊物資由其產(chǎn)生部門負責交送供應貿(mào)易部回收。

  第五條:供應貿(mào)易部對回收的.廢舊物資要根據(jù)品種、等級重新分類,定置存放,妥善保管。

  第六條:所有有價值的廢舊物資的處理,除公司自用部分外,一律由供應貿(mào)易部門出售。銷售款統(tǒng)一交公司財務部。

  第七條:廢舊物資售出后,憑供應貿(mào)易部門開具的專用出門證出門,其它出門證一律無效。

  第八條:供應貿(mào)易部門負責對公司各部門的廢舊物資回收情況進行督促檢查。

  第九條:各部門應根據(jù)本辦法的規(guī)定,保證廢舊物資處理工作各環(huán)節(jié)的銜接和有效運作。

  第十條:本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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