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會計費用報銷制度及流程

時間:2024-10-12 16:34:01 資料大全 我要投稿
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會計費用報銷制度及流程

  會計費用的報銷制度有一套完整清晰的流程,而這個流程是公司財務管理了重中之重,下面unjs小編整理了會計費用報銷制度及流程,歡迎閱讀!

會計費用報銷制度及流程

  1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票),

會計費用報銷制度及流程

  (1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;

  (2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;

  (3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;

  (4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;

  (5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;

  (6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;

  (7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

  會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準、支付憑證等。

  2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。

  3、費用報銷基本流程及審批管理:

  (1)總經(jīng)理負責公司所有貨幣資金等的支付審批,

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  (2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

  (3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務真實性審核。

  (4)財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。

  (5)出納收到報銷單后應檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。

  (6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負全部責任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。

  4、報銷時間的具體規(guī)定:

  公司財務部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

  5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

  (1)報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

  (2)報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好);

  (3)各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

  (4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

  (5)報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

  (6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

  (7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

  (8)報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領導有效批準;

  (9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。

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