我是一名醫(yī)院的會(huì)計(jì),現(xiàn)在是2011年,2011年的帳已做了2個(gè)月的了。事情是這樣的,2010年的時(shí)候,上級(jí)撥了一批?罱o我院,當(dāng)時(shí)只把材料作了專帳處理,人員工資沒做專帳處理,事實(shí)上,人員工資應(yīng)作專帳處理,結(jié)果沒有。結(jié)果導(dǎo)致2010年年底財(cái)政專項(xiàng)結(jié)余有30萬元,所有的貨幣資金只有5萬元,2011年的帳我已處理好了,關(guān)鍵是現(xiàn)在要查2010年的帳,該怎么補(bǔ)救,才不會(huì)說是挪用?,會(huì)計(jì)賬務(wù)該怎么處理?憑證該怎么制?希望高手指教。
[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理]