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工作中的小技巧分享

時間:2021-10-24 09:25:46 資料 我要投稿

工作中的小技巧分享

實習(xí)兩個月,在日常的教學(xué)和班級管理的實踐中我也總結(jié)了一些小竅門,跟各位崗友一起分享,希望能對大家平時的教育教學(xué)活動和班級管理活動能起到幫助。

1、第一天見到自己的學(xué)生,不妨把自己的名字大方地寫在黑板上,并讓學(xué)生大聲稱呼自己。假如他們直呼你名,你要夸贊他勇氣可嘉;假如他略去了你的名字,叫你:“X老師,您好!”你要立刻回應(yīng):“你真是個有禮貌的孩子!”

2、當(dāng)課堂出現(xiàn)你不喜歡的噪音時,最好的辦法不是大聲喊“靜下來”,而是將你帶著威嚴(yán)的目光盯住一個學(xué)生,等他安靜了,你再盯住下一個學(xué)生,不用多久,教室里馬上安靜下來了。

3、學(xué)生有進(jìn)步或者回答很精彩的時候,你要帶頭鼓掌,掌聲要真摯熱烈;請學(xué)生回答問題或幫你做事時,千萬不要用食指戳點(diǎn),而是要將手掌朝上,輕柔上抬。

4、找“犯了錯誤”的學(xué)生談話時,要讓他坐在你的對面,不要急著開口批評,而是用眼睛盯住他,然后要他自己說哪里錯了;找“心理有疙瘩”的學(xué)生談話時,要讓他坐在你身邊(小于50厘米),先用手摸摸他的頭,拍拍他的肩,然后才開始疏導(dǎo)。

5、帶上一個本子,找個無人的中午去各個班級轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),看看每個班級墻面上班主任貼掛著的東西,記下你覺得有創(chuàng)意的做法,然后想想他們?yōu)槭裁催@么做,哪些值得自己借鑒。

6、開首次家長會之前,先表揚(yáng)開會沒遲到的家長和手機(jī)關(guān)機(jī)的家長:“參加今天的家長會,到的最早的是XXX家長,此外XXX、XXX等家長也很準(zhǔn)時,可見這些家長對孩子的學(xué)習(xí)非常重視;有的家長一見會議開始,馬上關(guān)閉了手機(jī),這素質(zhì)真是了不得。我為我們班有這樣的家長感到欣慰!”估計立馬會有家長悄悄關(guān)機(jī),并且以后開會基本上不會有家長遲到了。

7、當(dāng)你單獨(dú)和某個學(xué)生相處時,要鄭重其事地告訴他你很在乎他,他的微小進(jìn)步讓你很開心。

8、批評一個學(xué)生之前,先起碼找三個優(yōu)點(diǎn)表揚(yáng)他。

9、端端正正地在備課本上寫好每一個字,哪怕你的字不漂亮。除非你讀懂了一份優(yōu)秀教案的設(shè)計意圖然后去“照樣畫葫蘆”,否則盡量不搬抄。自己設(shè)計樸實可操作的教案更有用。

10、記住,每天課后或睡前反思記錄自己當(dāng)天課堂教學(xué)的成功與失敗比什么都重要。

通過,這些小竅門,也許能讓我們在工作中事半功倍,讓我們一起加油,在成為一名優(yōu)秀的人民教師的道路上勇往直前!

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竅門一:

1.出納整理其手中的原始憑證,分類后做記帳憑證,但只記現(xiàn)金或銀行存款科目,即只做一半記帳憑證,對應(yīng)的科目則由主管會計制作。為什么不全由主管會計制作呢?一來這樣可以避嫌,當(dāng)現(xiàn)金會計手中的現(xiàn)金或銀行存款出現(xiàn)差錯時,可以分清責(zé)任;二來也可間接提高現(xiàn)金會計的水平,使其快速學(xué)習(xí),以達(dá)到獨(dú)立制作憑證。

2.現(xiàn)金會計按原始憑證日期或收到原始憑證的順序在原始憑證上編號,并按編號分別登記現(xiàn)金日記帳或銀行存款日記帳。然后將原始憑證轉(zhuǎn)給主管會計,由主管會計全面制作記帳憑證,再按記帳憑證另外登記一本現(xiàn)金日記帳或銀行存款日記帳。

竅門二:

為了我們的工作方便,如果發(fā)生財務(wù)費(fèi)用——利息收入,最好不按教科書上記在財務(wù)費(fèi)的貸方,我比較提倡用紅字記在借方,這樣匯總出數(shù)據(jù)記的總賬,就可以直接編報表了。否則你通過結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,在總賬借方貸方就會比報表都多出利息收入的數(shù)來,編報表時會麻煩喲。其他費(fèi)用類的科目如果沖也是一個道理。

竅門三:

1.樂觀,對數(shù)字要有興趣,能從數(shù)據(jù)的處理中得到快感,如果你本身對數(shù)字不敏感,不喜歡,最好不要在本行業(yè)報太大期望。

2.對行業(yè)要了解,這不是專指會計領(lǐng)域,而主要指公司經(jīng)營的行業(yè),如你在電器企業(yè),就一定要對TCL長虹春蘭海爾等等的大勢有所了解,如果你從事通訊行業(yè),就要對華為中興UT等有所了解,如果在汽車行業(yè)更要對一汽二汽的動勢了如指掌。然后從會計到CEO的轉(zhuǎn)化就在其中。

3.當(dāng)下屬時一定做得比上司要求的好很多,做永遠(yuǎn)比不做好,不要報著過去中國人認(rèn)定的不可功高震主的心態(tài),全力投入,你上司不喜歡,但上司的上司一定會欣賞,一定要讓更高層的領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識你。

4.要學(xué)會取巧,如何讓領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為你在稅務(wù)領(lǐng)域很精通,又為公司合理避稅多少(也許是個會計都知道,但不知道說成是自己的功勞)。

5.如果人事處理不熟練,千萬不要答應(yīng)在財務(wù)部安排領(lǐng)導(dǎo)親信,拒絕只需要一下子,而對抗卻要幾年,如果搞得身心疲憊,得不償失,當(dāng)然有些猛人會青風(fēng)憑借力,借此與上層更好溝通,但一般人是做不來的,至少長江以北的人士是不擅長的。

6.給你機(jī)會永不放棄,哪怕現(xiàn)在讓你干通用的CF0你也要大聲說,NO PROBLEM.我行!

7.會計業(yè)務(wù)水平的提升那是技巧的提升,只能保證你再找工作更容易些,決不是提升的關(guān)鍵,就是一個農(nóng)村婦女,只要在CFO 位置上干兩年,大體的技巧也能掌握,不要太迷信各種證書,我認(rèn)識的大部分財務(wù)總監(jiān),真還沒什么證書。

8.永遠(yuǎn)不要說不會,沒有人愿意教你,不會就偷偷地去搞懂。

竅門四:

財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》對會計基礎(chǔ)工作做出了詳細(xì)規(guī)定,但因各種原因所限,有些內(nèi)容或未能包涵在內(nèi)或仍不夠詳細(xì)。下面的是一些在實務(wù)中總結(jié)的經(jīng)驗。說是經(jīng)驗,其實其中的一些做法我并沒有使用過,但見還是見過的,就是因為見過后看其比較科學(xué),便介紹在這里。

憑證裝訂。

裝訂方法:

從方向上來說,有左邊裝訂線處裝訂法;有左上角包角裝訂法。左上角包角裝訂法的具體做法(有人曾專門寫過,待查找),我就是用這種方法。

從……來說,有夾塞法,即在左邊裝訂處夾塞?捎糜泿{證裁段做塞,可用紙折疊做塞,我見過最好的,是用一種特殊的紙箱裁段做塞,顯得非常有功力。

(二)記帳憑證裝訂時注意:要將科目匯總表及T型帳戶表裝訂進(jìn)去,這樣便于快速查找某筆憑證。雖然現(xiàn)在電算化了,科目匯總表還是應(yīng)裝訂進(jìn)去,起碼不看帳就能知道當(dāng)月的'發(fā)生額。

(三)推薦一種原始憑證的折疊方法。當(dāng)原始憑證大過記帳憑證時,我們大多數(shù)的做法是先折疊左邊的角,再向里面折疊。這樣折疊后折疊的角在下面,在查閱時要先拉開折疊的部分,再拉開折疊處的左邊邊角,F(xiàn)在偶推薦的方法只不過是將折疊的順序反一下而已:即先向里折疊后,再折疊左邊的角。這樣折疊后折疊的角在上面。別看只是順序的一轉(zhuǎn)換,但在查閱時,只需拉住上面的角一拉,即可全部拉開。

二、帳本設(shè)置

(一)編寫總帳目錄及總帳內(nèi)各科目頁碼時

1.根據(jù)企業(yè)的實際情況確定企業(yè)可能使用的會計科目,不要全部照搬,否則很多用不到的科目將造成空頁碼,有礙翻查。一般企業(yè)用到的會計科目大致只是《企業(yè)會計制度》中科目數(shù)量的2/3.但也應(yīng)注意留有余地,做到有前瞻性,防止出現(xiàn)新業(yè)務(wù)新設(shè)科目造成順序錯亂。

2.在確定好會計科目后,要按《企業(yè)會計制度》編號順序編寫總帳的目錄及總帳內(nèi)各科目頁碼。這樣在每期期末編制財務(wù)報表時,就比較有順序。這條看似簡單,但現(xiàn)實中有很多人并沒有做到。

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)量設(shè)置帳本

1.專用式帳本必須要使用專用式的,這點(diǎn)不要簡化。如:日記明細(xì)帳、固定資產(chǎn)明細(xì)帳、銷售明細(xì)帳、多欄式明細(xì)帳(主要是成本費(fèi)用類科目使用)、數(shù)量金額明細(xì)帳(主要是存貨類科目使用)、低值易耗品明細(xì)帳、應(yīng)交增值稅明細(xì)帳。

2.其他類別的可以根據(jù)需要合并。如應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付等一些只有金額的科目可以按大類設(shè)一個或幾個帳本……

應(yīng)有選擇地貼口取紙

大多數(shù)會計都有在帳本上貼口取紙的習(xí)慣,這樣的確便于明細(xì)帳的查找。但若不加選擇地全部粘貼,不美觀,也不再便于明細(xì)帳的查找。比較實用的法是:對于明細(xì)科目較多的帳本,可貼;明細(xì)科目較少的帳本,則以使用帳簿的目錄為宜。當(dāng)然各人習(xí)慣不同,也不強(qiáng)求。

電算化帳務(wù)

1.應(yīng)交增值稅各科目年底應(yīng)轉(zhuǎn)平較合適,否則各明細(xì)科目的余額會越來越大,造成各明細(xì)科目余額失去意義。轉(zhuǎn)平的方法:如為貸方余額,將各明細(xì)科目對沖后,將差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目;如為借方余額,則只留進(jìn)項稅余額到下年抵扣,其他明細(xì)結(jié)平。

2.當(dāng)出現(xiàn)會計差錯或有銷售退回等情況,在做調(diào)整分錄時。不要做反向調(diào)整,應(yīng)作負(fù)數(shù)沖銷,否則相應(yīng)科目的本年累計數(shù)會與利潤表上的數(shù)字不相符,造成不必要信息負(fù)效應(yīng)。(不知可行否,待試)

3.編寫摘要宜詳細(xì)。一來便于查找,二來在財務(wù)軟件沒有現(xiàn)金流量表自動編制功能時,有益于現(xiàn)金流量表的編制。

4.對于重復(fù)或共同使用的明細(xì)科目,建議使用核算項目功能,以使明細(xì)科目統(tǒng)一,便于信息的對比等。

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